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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007388
Monto de la Factura
₲ 55.964.238
Nro. Solicitud de Transferencia
50058
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.714.243

Retención DNCP
₲ 197.401
Retención IVA
₲ 1.526.297
Retención Renta
₲ 1.526.297
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
1031-2018-0209
Código de Contratación (CC)
CO-12007-18-166699
Monto Contrato
₲ 219.027.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.308.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.308.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354315
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 10/2018 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA 2018/2019
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion