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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84849
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.755.200

Retención DNCP
₲ 744.800
Retención IVA
₲ 5.700.000
Retención Renta
₲ 3.800.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
LCO N° 01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-138766
Monto Contrato
₲ 541.113.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.829.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.447.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330454
Nombre de la Licitación
Construcción del Pabellón para Laboratorios de la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve