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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 3.719.826
Nro. Solicitud de Transferencia
166104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.360.613

Retención DNCP
₲ 12.593
Retención IVA
₲ 96.377
Retención Renta
₲ 64.252
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
LCO N° 01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-138766
Monto Contrato
₲ 541.113.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.829.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.447.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330454
Nombre de la Licitación
Construcción del Pabellón para Laboratorios de la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve