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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 90.301.455
Nro. Solicitud de Transferencia
83209
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2016
Fecha de la Transferencia
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.424.937

Retención DNCP
₲ 321.802
Retención IVA
₲ 2.462.767
Retención Renta
₲ 1.641.845
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
499
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-118276
Monto Contrato
₲ 397.105.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.784.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.784.806

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299212
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.OP.C N°111/2015 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LOS PUESTOS DE BASCULAS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas