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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 45.632.580
Nro. Solicitud de Transferencia
83096
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.136.284

Retención DNCP
₲ 162.618
Retención IVA
₲ 1.244.525
Retención Renta
₲ 829.683
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
442
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-117990
Monto Contrato
₲ 147.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.345.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.345.062

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300533
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. LCO Nº 161/2015 LCO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE MARINA MERCANTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas