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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0085416
Monto de la Factura
₲ 12.329.990
Nro. Solicitud de Transferencia
213390
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.613.955

Retención DNCP
₲ 43.491
Retención IVA
₲ 336.272
Retención Renta
₲ 336.272
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-220711
Monto Contrato
₲ 156.357.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.006.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.006.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407972
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA TRASPLANTE DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas