Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0085416
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.329.990
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            213390
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.613.955
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 43.491
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 336.272
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 336.272
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CODEX S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000173-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            170
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-22-220711
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 156.357.858
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 146.006.400
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 146.006.400
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            407972
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE INSUMOS PARA TRASPLANTE DEL HOSPITAL DE CLINICAS
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        