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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001823
Monto de la Factura
₲ 10.129.800
Nro. Solicitud de Transferencia
124247
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.541.535

Retención DNCP
₲ 35.731
Retención IVA
₲ 276.267
Retención Renta
₲ 276.267
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
82/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216066
Monto Contrato
₲ 120.072.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.201.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.201.034

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2022- 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas