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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004274
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38399
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.288.091

Retención DNCP
₲ 162.255
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
003-2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-211109
Monto Contrato
₲ 795.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.346.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.191.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403065
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS - PLURIANUAL 2022, 2023 Y 2024 - AD REFERÉNDUM 2022.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales