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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003699
Monto de la Factura
₲ 20.725.731
Nro. Solicitud de Transferencia
102393
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.503.856

Retención DNCP
₲ 73.105
Retención IVA
₲ 565.247
Retención Renta
₲ 565.247
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
003-2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-211109
Monto Contrato
₲ 795.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.346.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.191.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403065
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS - PLURIANUAL 2022, 2023 Y 2024 - AD REFERÉNDUM 2022.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales