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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000413
Monto de la Factura
₲ 19.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49354
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.924.876

Retención DNCP
₲ 67.124
Retención IVA
₲ 519.000
Retención Renta
₲ 519.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO
RUC
1399604-5
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-211264
Monto Contrato
₲ 189.222.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.233.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.233.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405428
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA MENSUAL Y MANTENIMIENTO PARA AUTOCLAVES PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS -AD REFERÉNDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas