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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004199
Monto de la Factura
₲ 12.056
Nro. Solicitud de Transferencia
40656
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.162

Retención DNCP
₲ 44
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 6.840

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-224153
Monto Contrato
₲ 31.401.062
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.865.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.863.448

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias