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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017048
Monto de la Factura
₲ 16.163.200
Nro. Solicitud de Transferencia
64952
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.210.304

Retención DNCP
₲ 57.012
Retención IVA
₲ 440.815
Retención Renta
₲ 440.815
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
84/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215596
Monto Contrato
₲ 80.737.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.098.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.098.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2022- 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas