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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000853
Monto de la Factura
₲ 264.420
Nro. Solicitud de Transferencia
125173
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.218

Retención DNCP
₲ 962
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216791
Monto Contrato
₲ 37.553.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.754.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.128.347

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias