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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
014-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 129.002.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139498
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.396.746

Retención DNCP
₲ 455.025
Retención IVA
₲ 3.518.237
Retención Renta
₲ 3.518.236
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
53/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-220282
Monto Contrato
₲ 211.177.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.174.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.941.356

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407730
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria