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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001966
Monto de la Factura
₲ 14.884.498
Nro. Solicitud de Transferencia
69986
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.006.988

Retención DNCP
₲ 52.502
Retención IVA
₲ 405.941
Retención Renta
₲ 405.941
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216951
Monto Contrato
₲ 52.048.415
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.662.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.385.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias