Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005524
Monto de la Factura
₲ 234.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51278
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.005
Retención DNCP
₲ 836
Retención IVA
₲ 6.395
Retención Renta
₲ 4.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-144573
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.103.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.103.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329447
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA FISCALIAS DEL INTERIOR
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico
