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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006369
Monto de la Factura
₲ 110.142.345
Nro. Solicitud de Transferencia
188691
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.652.666

Retención DNCP
₲ 384.497
Retención IVA
₲ 3.003.882
Retención Renta
₲ 4.005.176
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-233695
Monto Contrato
₲ 288.476.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.180.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.180.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434928
Nombre de la Licitación
Ampliación de capacidad de cómputo y almacenamiento (Servidor/Storage) y extensión de garantía del fabricante
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional