Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001559
Monto de la Factura
₲ 767.839
Nro. Solicitud de Transferencia
215780
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 708.825
Retención DNCP
₲ 3.030
Retención IVA
₲ 23.668
Retención Renta
₲ 31.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-235014
Monto Contrato
₲ 418.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.591.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.591.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424153
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo
