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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
016-001-0002836
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84617
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23017-11-20507
Monto Contrato
₲ 440.554.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.192.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.192.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207257
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania