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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 6.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119457
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.347.804

Retención DNCP
₲ 23.787
Retención IVA
₲ 182.045
Retención Renta
₲ 121.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
14/15
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-109904
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.303.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.303.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292146
Nombre de la Licitación
Impresiones Graficas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo