Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050790
Monto de la Factura
₲ 104.254.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222785
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.164.727
Retención DNCP
₲ 363.941
Retención IVA
₲ 2.843.291
Retención Renta
₲ 3.791.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-237257
Monto Contrato
₲ 346.454.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.895.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.895.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
