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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005548
Monto de la Factura
₲ 347.206
Nro. Solicitud de Transferencia
104119
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.737

Retención DNCP
₲ 1.225
Retención IVA
₲ 9.469
Retención Renta
₲ 9.469
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226274
Monto Contrato
₲ 203.017.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.041.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.041.661

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422496
Nombre de la Licitación
LCO Nº 03/23 "Adquisición de insumos no metálicos y materiales eléctricos - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4