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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003474
Monto de la Factura
₲ 14.113.440
Nro. Solicitud de Transferencia
188601
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.153.725

Retención DNCP
₲ 49.269
Retención IVA
₲ 384.912
Retención Renta
₲ 513.216
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
43/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228880
Monto Contrato
₲ 496.344.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.536.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.536.700

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431260
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3