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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001372
Monto de la Factura
₲ 44.943.537
Nro. Solicitud de Transferencia
95039
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.293.911

Retención DNCP
₲ 158.528
Retención IVA
₲ 1.225.733
Retención Renta
₲ 1.225.733
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228173
Monto Contrato
₲ 178.619.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.089.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.089.059

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423689
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1