Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005321
Monto de la Factura
₲ 2.570.972
Nro. Solicitud de Transferencia
188121
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.146
Retención DNCP
₲ 8.975
Retención IVA
₲ 70.117
Retención Renta
₲ 93.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227398
Monto Contrato
₲ 348.027.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.615.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.615.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
