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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002000
Monto de la Factura
₲ 4.007.850
Nro. Solicitud de Transferencia
94494
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.771.569

Retención DNCP
₲ 14.137
Retención IVA
₲ 109.305
Retención Renta
₲ 109.305
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227398
Monto Contrato
₲ 348.027.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.615.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.615.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3