Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003742
Monto de la Factura
₲ 2.109.790
Nro. Solicitud de Transferencia
109768
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.985.408
Retención DNCP
₲ 7.442
Retención IVA
₲ 57.540
Retención Renta
₲ 57.540
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227398
Monto Contrato
₲ 348.027.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.615.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.615.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
