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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050582
Monto de la Factura
₲ 83.136.292
Nro. Solicitud de Transferencia
96613
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.235.030

Retención DNCP
₲ 293.244
Retención IVA
₲ 2.267.353
Retención Renta
₲ 2.267.353
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228467
Monto Contrato
₲ 254.961.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.907.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.907.046

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS LIVIANAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2