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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 5.919.100
Nro. Solicitud de Transferencia
140849
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.570.142

Retención DNCP
₲ 20.878
Retención IVA
₲ 161.430
Retención Renta
₲ 161.430
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-229808
Monto Contrato
₲ 420.126.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.128.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.128.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431877
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3