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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 17.844.548
Nro. Solicitud de Transferencia
36187
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.792.531

Retención DNCP
₲ 62.943
Retención IVA
₲ 486.669
Retención Renta
₲ 486.669
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225047
Monto Contrato
₲ 604.783.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.259.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.259.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422476
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Seguros de Vehículos para el Comando del Ejercito y Unidades Componente - "Ad referéndum 2023"
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2