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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000573
Monto de la Factura
₲ 2.738.108
Nro. Solicitud de Transferencia
170115
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.576.684

Retención DNCP
₲ 9.658
Retención IVA
₲ 74.676
Retención Renta
₲ 74.676
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230162
Monto Contrato
₲ 460.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.861.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.861.625

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y PRODUCTOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1