Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004748
Monto de la Factura
₲ 7.683.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17719
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2024
Fecha de la Transferencia
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.160.555
Retención DNCP
₲ 26.821
Retención IVA
₲ 209.536
Retención Renta
₲ 279.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226474
Monto Contrato
₲ 359.591.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.922.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.922.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422523
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/23 "Adquisición de Útiles, tintas y tóner - Ad Referéndum - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
