Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 47.885.650
Nro. Solicitud de Transferencia
176566
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.117.979
Retención DNCP
₲ 170.647
Retención IVA
₲ 1.305.972
Retención Renta
₲ 870.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-120191
Monto Contrato
₲ 495.117.882
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.825.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.825.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301798
Nombre de la Licitación
LLAMADO N° 204/2015 LCO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE ? BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA ? AD REFERENDUM AL PGN 2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas