Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002004
Monto de la Factura
₲ 15.837.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17058
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
18-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.837.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-12363
Monto Contrato
₲ 52.947.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.767.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.767.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190203
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia
