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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000644
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188260
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.694.139

Retención DNCP
₲ 51.316
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 261.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13007-17-150806
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.694.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.694.139

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337643
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras