Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005979
Monto de la Factura
₲ 64.066.250
Nro. Solicitud de Transferencia
91589
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.289.255
Retención DNCP
₲ 225.979
Retención IVA
₲ 1.747.261
Retención Renta
₲ 1.747.261
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-198957
Monto Contrato
₲ 634.299.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.904.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.904.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387756
Nombre de la Licitación
Adq. de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
