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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003403
Monto de la Factura
₲ 198.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90564
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.328

Retención DNCP
₲ 698
Retención IVA
₲ 5.400
Retención Renta
₲ 5.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201939
Monto Contrato
₲ 152.926.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.130.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.130.914

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387860
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4