Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003404
Monto de la Factura
₲ 5.641.640
Nro. Solicitud de Transferencia
91472
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.309.040
Retención DNCP
₲ 19.900
Retención IVA
₲ 153.863
Retención Renta
₲ 153.863
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201939
Monto Contrato
₲ 152.926.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.130.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.130.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387860
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
