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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006143
Monto de la Factura
₲ 26.766.400
Nro. Solicitud de Transferencia
74533
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.188.398

Retención DNCP
₲ 94.412
Retención IVA
₲ 729.993
Retención Renta
₲ 729.993
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200562
Monto Contrato
₲ 87.026.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.004.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.004.350

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387857
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4