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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001904
Monto de la Factura
₲ 2.665.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146365
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.508.358

Retención DNCP
₲ 9.402
Retención IVA
₲ 72.695
Retención Renta
₲ 72.695
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-203972
Monto Contrato
₲ 35.952.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.591.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.591.099

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2