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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002173
Monto de la Factura
₲ 7.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144131
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.973.147

Retención DNCP
₲ 26.137
Retención IVA
₲ 202.091
Retención Renta
₲ 202.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
14/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197354
Monto Contrato
₲ 190.827.881
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.908.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.908.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3