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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002135
Monto de la Factura
₲ 2.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146861
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.801

Retención DNCP
₲ 10.123
Retención IVA
₲ 78.273
Retención Renta
₲ 78.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
14/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197354
Monto Contrato
₲ 190.827.881
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.908.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.908.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3