Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002058
Monto de la Factura
₲ 2.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43418
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.206.751
Retención DNCP
₲ 8.271
Retención IVA
₲ 63.955
Retención Renta
₲ 63.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
14/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197354
Monto Contrato
₲ 190.827.881
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.908.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.908.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
