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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000887
Monto de la Factura
₲ 8.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92074
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.160.745

Retención DNCP
₲ 30.589
Retención IVA
₲ 236.509
Retención Renta
₲ 236.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201287
Monto Contrato
₲ 401.756.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.202.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.202.421

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396339
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Cámaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2