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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000602
Monto de la Factura
₲ 9.811.600
Nro. Solicitud de Transferencia
164445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.233.162

Retención DNCP
₲ 34.608
Retención IVA
₲ 267.589
Retención Renta
₲ 267.589
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
23/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199177
Monto Contrato
₲ 642.532.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.341.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.341.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3