Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067150
Monto de la Factura
₲ 2.149.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145963
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.022.307
Retención DNCP
₲ 7.580
Retención IVA
₲ 58.609
Retención Renta
₲ 58.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199630
Monto Contrato
₲ 36.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.266.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.266.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388571
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1