Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000522
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.980.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            3184
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-01-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-03-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-03-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.980.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RONALD JORGE HAMMER KRONE
        
                                    RUC
                            
            2106480-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            157
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-14-98030
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 45.970.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 43.716.634
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 43.716.634
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            279961
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y CENTRALES TELEFONICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        