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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005910
Monto de la Factura
₲ 7.600.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123987
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.600.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-56888
Monto Contrato
₲ 51.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.139.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.139.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234829
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)