Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003805
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145958
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.740.219
Retención DNCP
₲ 55.236
Retención IVA
₲ 422.727
Retención Renta
₲ 281.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-142073
Monto Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.081.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.081.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325226
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO PARA MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE EQUIPOS DE NETWORKING DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
