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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001839
Monto de la Factura
₲ 2.955.225
Nro. Solicitud de Transferencia
57413
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.783.607

Retención DNCP
₲ 10.424
Retención IVA
₲ 80.597
Retención Renta
₲ 80.597
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-144878
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.926.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.926.285

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332321
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas